Как избежать двойного налогообложения в ОАЭ

Всем известный факт, что каждый предприниматель стремится меньше платить по своим обязательствам. Для этого изыскиваются различные способы. Например, организовываются компании в разных странах. Причем выбираются такие государства, где выгодные условия уплаты налогов. Таким считаются Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, но важно понимать, как избежать двойного налогообложения. На эту тему можно найти множество советов от экспертов.

Подробнее о двойном налогообложении

Под налогообложением вдвойне подразумевается уплата податей одновременно в разных государствах, где вносятся в бюджет платежи одинакового вида. Причем принято различать двойное экономическое обложение налогами на международном уровне. При этом разные по виду деятельности субъекты выплачивают обязательства, относящиеся к одинаковому виду доходов. Наряду с экономическим есть юридическое двойное налогообложение. Под ним подразумевается обложение одинаковых доходов несколькими государствами. Такой ситуации можно вполне избежать.

Чтобы предприниматели могли это сделать, между правительствами разных стран заключаются специальные соглашения. В основном они касаются обязательств, насчитываемых на прибыль, имущество, капитал. Причем не затрагивается косвенное обложение налогами. Договоренность не касается следующих платежей: с продаж, НДС, на обязательства, уменьшающие финансовые показатели доходности, к примеру, сборы на рекламу, с оборота, налоги, включенные в затраты.

 

Основные договора, касающиеся двойного обложения, принято распределять по схеме на группы в зависимости от того, к чему относятся:

  • имуществу, доходам;
  • прибыли, капиталу;
  • социальной сфере, взносам на соцстрахование;
  • транспорту.

Что касается других типов платежей в бюджет, в различных иностранных государствах, не попадающих под юрисдикцию договора, позволяющего избежать налогообложения вдвойне, то единственный вариант, что предлагается – особый режим. Его еще принято называть наибольшим благоприятствованием. При этом предприятие может пользоваться различными льготами. Они касаются таможенных пошлин, разнообразных муниципальных местных налогов, косвенных сборов. Относится не только к юридическим, но и физическим лицам тоже.

Международные условия, прописанные в упомянутом соглашении, используются более масштабно. Предполагается, что субъекты национального, иностранного права равны при налогообложении. Проявляется это в следующих аспектах: при расчете определенных обязательств, налоговом звании субъектов зарубежных прав. В ситуации, когда плательщик отчислений в бюджет получил звание резидента в нашем государстве, к нему применимы режимы налогообложения прибыли только такие, что действуют у нас. При этом не касается резидентов, к примеру, Украины, налоговые законы другой страны даже, если с ней заключен договор о двойном налогообложении. Чтобы воспользоваться такими преимуществами, необходимо сделать несколько шагов.

Первое – открыть предприятие на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Далее получить статус налогоплательщика. Для этого необходимо соответствовать определенным критериям. Также стоит учесть нюансы создания бизнеса в разных регионах ОАЭ, к примеру, в одной из Свободных Экономических Зон или просто в Эмиратах.

Если Вас интересует создание компании в арабской стране, то мы готовы оказать Вам любую помощь. У нас работают высококвалифицированные специалисты. Мы на протяжении многих лет помогаем бизнесменам из разных стран обосноваться в Эмиратах.


  1. Бизнес в ОАЭ купить
Заказ услуг и консультирование по тел.: +38 (050) 335-57-47

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *